什么是稅審,企業(yè)為什么要做稅審?做稅審有什么好處?
2021-11-03 09:01:52
稅務(wù)審計(jì)是許多企業(yè)每年必須做的事情。在日常財(cái)務(wù)中,公司也需要做稅務(wù)審計(jì)。那么什么是稅務(wù)審計(jì)呢?效果如何?先介紹一下~什么是稅務(wù)審查?稅務(wù)審計(jì)報(bào)告全稱《企業(yè)所得稅匯算清繳年度核查報(bào)告》。 指企業(yè)年度企業(yè)所得稅匯算清繳經(jīng)第三方事務(wù)所審計(jì),并出具協(xié)會(huì)備案的認(rèn)證報(bào)告。 每年1-5月,企業(yè)都需要自愿進(jìn)行這種認(rèn)證。 簡(jiǎn)單一句話,稅務(wù)機(jī)關(guān)不太相信企業(yè)的年利潤(rùn)總額,強(qiáng)烈建議第三方核實(shí),否則會(huì)抽查。 為什么要做稅務(wù)審查?(1)可以彌補(bǔ)虧損,減少稅收支出,企業(yè)所得稅法規(guī)定,當(dāng)企業(yè)虧損時(shí),可以在連續(xù)五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損,而如果企業(yè)想彌補(bǔ)虧損,稅務(wù)局通常會(huì)要求企業(yè)提供稅務(wù)審計(jì)報(bào)告。 ②正確申報(bào)企業(yè)所得稅的注冊(cè)稅務(wù)師在做稅務(wù)審計(jì)時(shí)會(huì)對(duì)企業(yè)不恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理進(jìn)行調(diào)整,一般能準(zhǔn)確執(zhí)行企業(yè)應(yīng)納的年度企業(yè)所得稅。 (3)申請(qǐng)企業(yè)所得稅的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和注冊(cè)稅務(wù)師通常會(huì)對(duì)企業(yè)的整體賬目進(jìn)行審核,并與企業(yè)進(jìn)行溝通。對(duì)于一些費(fèi)用,如果他們做得更多,他們將支付更多的稅。有時(shí),如果幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄被改變,企業(yè)會(huì)少交很多稅。對(duì)于會(huì)計(jì)處理不當(dāng)?shù)?,要求其調(diào)整賬目,提出合理的節(jié)稅避稅建議。 (4)轉(zhuǎn)移稅收風(fēng)險(xiǎn)出具報(bào)告的企業(yè)經(jīng)稅務(wù)局審計(jì),屬于注冊(cè)稅務(wù)師因補(bǔ)稅被罰款并收取滯納金的,補(bǔ)稅費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān),但罰款和滯納金由稅務(wù)師事務(wù)所承擔(dān),或者企業(yè)繳納后向稅務(wù)師事務(wù)所索賠。 ⑤稅務(wù)稽查可以降低稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn):①稅務(wù)專業(yè)稽查;(2)管理部案頭檢查。 稅務(wù)師的完稅審核報(bào)告將上傳至稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)備案,稅務(wù)局將在內(nèi)網(wǎng)接收下載報(bào)告。 一般情況下,稅務(wù)局看到企業(yè)有稅務(wù)審計(jì)報(bào)告時(shí),通常不會(huì)進(jìn)行檢查;同一管理部門(mén)的案頭檢查顯示,企業(yè)有稅務(wù)師出具的稅務(wù)審計(jì)報(bào)告,一般不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 企業(yè)為什么要做稅務(wù)審計(jì)?√如果企業(yè)當(dāng)年虧損較大,需要在以后年度彌補(bǔ)虧損,需要在當(dāng)年出具稅務(wù)審計(jì)報(bào)告√如果企業(yè)的會(huì)計(jì)處理可能存在問(wèn)題,企業(yè)也會(huì)選擇事務(wù)所出具稅務(wù)審計(jì)報(bào)告√企業(yè)的會(huì)計(jì)核算沒(méi)有問(wèn)題,但當(dāng)年增值稅稅負(fù)較低,可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的重視。此時(shí)企業(yè)可以考慮出具稅務(wù)審計(jì)報(bào)告√企業(yè)連續(xù)虧損三年,稅務(wù)局會(huì)通知企業(yè)出具三年稅務(wù)審計(jì)報(bào)告由于納稅評(píng)估面談等原因,稅務(wù)局將稅務(wù)審計(jì)報(bào)告通知企業(yè)√企業(yè)當(dāng)年有盈利,但盈利過(guò)低,與收入、資產(chǎn)不成比例,或者企業(yè)存在多項(xiàng)偷稅漏稅行為。為了稅務(wù)安全,會(huì)主動(dòng)選擇稅務(wù)審計(jì)√企業(yè)當(dāng)年有盈利。需要彌補(bǔ)以前年度虧損的,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年和以前年度虧損需要彌補(bǔ)的年度之間每年出具稅務(wù)審計(jì)報(bào)告。
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