長(zhǎng)期零申報(bào)的企業(yè)!5大法規(guī)來(lái)了!企業(yè)趕快自查!「深圳開心財(cái)稅顧問(wèn)有限公司 代理記賬 記賬報(bào)稅 注冊(cè)深圳公司 」
2021-10-13 09:34:55
你知道什么是零申報(bào)嗎?隨著近年來(lái)創(chuàng)業(yè)門檻的降低,做老板創(chuàng)業(yè)已經(jīng)成為一件簡(jiǎn)單的事情。 有好有壞。一些新注冊(cè)的公司一開始基本沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),收入微乎其微,更別說(shuō)賺錢了...很多人問(wèn)自己沒(méi)有收入。我可以不記賬和報(bào)稅嗎?"快樂(lè)稅務(wù)可以肯定地告訴你:不會(huì)!公司在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的瞬間,處于營(yíng)業(yè)狀態(tài)。即使沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),或者業(yè)務(wù)無(wú)法進(jìn)行,也必須進(jìn)行正常的納稅申報(bào),即使是零申報(bào)。 什么是零申報(bào)?大家都清楚了嗎?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),納稅申報(bào)期間(比如6月申報(bào)的期間是5月),沒(méi)有發(fā)生應(yīng)納稅所得額(銷售額),沒(méi)有發(fā)生應(yīng)納稅額,稱為零申報(bào)。 如何判斷貴公司是否可以申報(bào)零?稅務(wù)局要求的零申報(bào)是:企業(yè)納稅申報(bào)的當(dāng)前數(shù)據(jù)和以前數(shù)據(jù)均為0。 一般只存在于尚未開始經(jīng)營(yíng)的企業(yè),或者即將取消清算的企業(yè)(在納稅申報(bào)期間,收入、成本、費(fèi)用全部為0,可以進(jìn)行零申報(bào))??湛梢糟@?不就是公司保持“零申報(bào)”就不用交稅嗎?如果一個(gè)公司有業(yè)務(wù),沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),總要有基本的開支,比如員工工資、辦公室租金、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等。怎么可能一直聲明零呢?畢竟,零申報(bào)只有在費(fèi)用填寫為0時(shí)才算零申報(bào)~按照規(guī)定,連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)或負(fù)申報(bào)為異常申報(bào),將被納入重點(diǎn)目標(biāo),超過(guò)6個(gè)月將被列為“異常戶”!長(zhǎng)期“零申報(bào)”有害嗎?1.如果你有收入,你應(yīng)該納稅。像往常一樣,你應(yīng)該聲明零。這叫逃稅!就是要交稅和滯納金,而且會(huì)被罰款!2.如果影響連續(xù)3個(gè)月計(jì)入信用等級(jí)或累計(jì)6個(gè)月,納稅信用等級(jí)不能評(píng)為a級(jí),如果提供虛假申報(bào)材料享受稅收優(yōu)惠,將得不償失,納稅信用直接降為d級(jí)。 3.減開發(fā)票如果企業(yè)長(zhǎng)期零退稅,納稅人持有發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)減開發(fā)票,納稅人會(huì)定期到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行發(fā)票核銷。 零申報(bào)雖然可以解決暫時(shí)的后顧之憂,但畢竟不是長(zhǎng)久之計(jì)。 如果公司沒(méi)有應(yīng)稅收入,建議慎重考慮是否繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。不想再經(jīng)營(yíng)的公司必須及時(shí)注銷,避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)和信用評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 要想零申報(bào),還必須按時(shí)做賬,按時(shí)抄報(bào)稅,做到賬清!申報(bào)五大法規(guī)!1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確稅收抵免管理若干業(yè)務(wù)范圍的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第85號(hào))“因非正常原因,在一個(gè)評(píng)估年度內(nèi)連續(xù)3個(gè)月申報(bào)增值稅或者營(yíng)業(yè)稅為零或者負(fù)值或者累計(jì)6個(gè)月申報(bào)增值稅或者營(yíng)業(yè)稅的,不能評(píng)為a級(jí).. 2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確稅收抵免管理若干業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第85號(hào)):“提供虛假申報(bào)材料的,享受稅收優(yōu)惠政策。 以稅務(wù)管理系統(tǒng)中情況的記錄日期確定D級(jí)的年份,并根據(jù)《信用管理辦法》第二十五條對(duì)以前年度的信用記錄進(jìn)行調(diào)整。 3.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈稅收抵免管理辦法(試行)〉的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào))第二十條:“納稅人有下列情形之一的,在本評(píng)價(jià)年度直接判定為D級(jí)”,第六條為“提供虛假申報(bào)材料,享受稅收優(yōu)惠政策的”。 如果當(dāng)期有收入和應(yīng)納稅款但零申報(bào),則屬于偷稅漏稅,需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條:納稅人、扣繳義務(wù)人編造虛假計(jì)稅依據(jù)的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,并處五萬(wàn)元以下的罰款。 5.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修改〈重大稅收違法案件信息披露辦法(試行)〉的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第24號(hào))第十二條:按照本辦法公布的納稅人將被判定為D級(jí),同時(shí)還將: (一)欠稅查補(bǔ)的納稅人或其法定代表人未結(jié)清應(yīng)納稅款的, 逾期未按規(guī)定繳納費(fèi)用或者提供納稅擔(dān)保出境的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照《中華人民共和國(guó)。 (二)稅務(wù)機(jī)關(guān)將當(dāng)事人信息提供給參與實(shí)施聯(lián)合處罰的有關(guān)部門,有關(guān)部門將依法對(duì)當(dāng)事人采取聯(lián)合處罰和管理措施。 零申報(bào)1必須知道的八個(gè)問(wèn)題。獲得免稅收入只需要零申報(bào)?某企業(yè)會(huì)計(jì)來(lái)到辦稅服務(wù)廳詢問(wèn)零申報(bào)問(wèn)題。 問(wèn):“我企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,已按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免稅。2021年一季度蔬菜銷售收入10萬(wàn)元,均符合免稅條件。你能聲明零嗎?”已經(jīng)備案減免稅的企業(yè)可以申報(bào)零嗎?很多納稅人都會(huì)有這樣的疑問(wèn)。 提醒:這種情況不能宣布為零。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免稅的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不意味著納稅人可以申報(bào)為零,而是應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售”填寫當(dāng)期免稅收入10萬(wàn)元,完成當(dāng)期申報(bào)。 2.月銷售額低于3萬(wàn)元只需要零申報(bào)?“我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,月銷售收入2萬(wàn)元。我們可以享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。我們可以宣布零嗎?”某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常遇到的問(wèn)題。 提醒:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額3萬(wàn)元以下只需零申報(bào)”的誤區(qū)。 事實(shí)上,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠待遇的同時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 正確的做法是先計(jì)算不含稅收入,再用不含稅收入計(jì)算應(yīng)納增值稅,填寫申報(bào)表相應(yīng)欄目享受免稅。 3.當(dāng)期非勞動(dòng)收入只需零申報(bào)?“我們公司剛剛開始營(yíng)業(yè)。本月采購(gòu)設(shè)備,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5張,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。我們已經(jīng)獲得認(rèn)證,但沒(méi)有收到任何收入。我們可以宣布零嗎?”提醒:雖然沒(méi)有銷售收入,但有進(jìn)項(xiàng)稅。如果納稅人因?yàn)闆](méi)有發(fā)生銷售而申請(qǐng)零申報(bào),未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣,無(wú)法抵扣。 正確的做法是在對(duì)應(yīng)的銷售欄填寫0,在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄填寫當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,這樣期末留存的稅額在下期繼續(xù)抵扣。 4.如果企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅可以申報(bào)為零嗎?“我們公司長(zhǎng)期虧損,沒(méi)有企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅可以申報(bào)為零嗎?”提醒:企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以后五個(gè)納稅年度進(jìn)行彌補(bǔ)。如果進(jìn)行零申報(bào),第二年的利潤(rùn)將無(wú)法彌補(bǔ)上一年的虧損,從而造成企業(yè)的虧損。 如果當(dāng)年進(jìn)行了企業(yè)所得稅零申報(bào),但虧損擴(kuò)大到次年扣除,是違反稅法規(guī)定的,因此虧損企業(yè)要謹(jǐn)慎申報(bào)零申報(bào)。 5.預(yù)繳稅金只需要零申報(bào)?前不久,一家企業(yè)的會(huì)計(jì)張打電話到辦稅服務(wù)廳咨詢,說(shuō):“我們一般是給客戶提供建筑服務(wù),銷售一些建材,屬于增值稅小規(guī)模納稅人。本季度,我們提供建筑服務(wù),獲得不含稅收入5萬(wàn)元。我們已經(jīng)給辦稅處開了增值稅專用發(fā)票,交了1500元的稅。我們可以零申報(bào)嗎?”提醒:雖然代開發(fā)票已經(jīng)繳稅,但單純零申報(bào)還是不可能的。 銷售收入應(yīng)填寫在指定的欄中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成已付稅并進(jìn)行抵銷。 6.只需要零申報(bào)就能獲得未申報(bào)收入?企業(yè)是新設(shè)立的增值稅一般納稅人。2021年1月增值稅應(yīng)稅銷售額100萬(wàn)元(未開票收入),銷項(xiàng)稅額17萬(wàn)元。本期取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10張,進(jìn)項(xiàng)稅額17萬(wàn)元,未審驗(yàn)。 近日,公司會(huì)計(jì)劉致電辦稅服務(wù)廳,詢問(wèn)本期增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未審驗(yàn)是否可以零申報(bào)。 深圳注冊(cè)公司章程提醒:納稅人違反規(guī)定進(jìn)行零申報(bào)的,不僅要繳納當(dāng)期稅款,還要繳納滯納金和罰款。正確的做法是,納稅人將當(dāng)期收入100萬(wàn)元填入未開票收入,按規(guī)定繳納當(dāng)期稅款。 7.準(zhǔn)備期間可以零申報(bào)嗎?“我們是籌建期新成立的工業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人。2021年12月,我們還在準(zhǔn)備中。本期沒(méi)有銷售,我們也沒(méi)有認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。增值稅可以零申報(bào)嗎?”提醒:準(zhǔn)備期納稅人可在2021年1月申報(bào)增值稅時(shí)申請(qǐng)零申報(bào)。 納稅人當(dāng)期有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且當(dāng)期已認(rèn)證的,不能零申報(bào),應(yīng)按要求填報(bào)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。 8.什么情況下可以零申報(bào)?零申報(bào)是指企業(yè)在納稅申報(bào)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生應(yīng)納稅所得額,當(dāng)期增值稅和企業(yè)所得稅的真實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)均為零,可以進(jìn)行零申報(bào)。 零申報(bào)不僅僅意味著零收入,增值稅小規(guī)模納稅人如果當(dāng)期收入為零,也可以申報(bào)零。增值稅一般納稅人當(dāng)期無(wú)銷項(xiàng)稅、無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅的,可以申報(bào)零;企業(yè)所得稅納稅人當(dāng)期不經(jīng)營(yíng)的,只有收入和成本為0時(shí)才能申報(bào)為零。 深圳市辛凱財(cái)稅顧問(wèn)有限公司您的財(cái)稅顧問(wèn)!如果您有任何問(wèn)題和業(yè)務(wù)需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們的服務(wù)熱線:注冊(cè)公司:www.yfcsgw.com。
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